单项选择题
与内部财务报告相关的内部审计的职能是:()
A.保证报告程序的遵循性 B.审查费用开支项目,并将各项与实际开支相核对 C.确定是否有员工未经授权而进行开支 D.识别会增大未授权费用支出发生可能性的不适当的控制
单项选择题 以下()情景,会导致内部审计师对采购职能的内部控制的有效性产生怀疑。
单项选择题 根据IIA《准则》,内部审计对帮助防范舞弊负有责任,下列()最能描述这项责任如何实现。
单项选择题 一份完善的银行对账单的工作底稿不会包括(直接或者自始至终交叉引用)下列()项内容。