单项选择题
如果年度审计计划不允许对影响公司的所有重要法规进行足够的遵循性测试,内部审计部门应该:()
A.确保董事会和高级管理层已知道这个限制 B.在审计计划里附一份备忘录,列明缺少审计覆盖面的理由 C.标明本年没有包含在测试中的法规将在下年进行审查 D.缩小经营和财务审计的范围,以腾出额外的审计时间去进行遵循性审计
单项选择题 内部审计师怀疑某人力资源管理计算机系统中存在错误数据,诸如无效的工种分类,已超过退休标准的年龄,无效的种族分类等。为确定这些潜在问题程度的最佳方法是:()
单项选择题 以下关于审计证据的最好描述是:()
单项选择题 内部审计活动政策要求在管理层没有答复之前不能发布最终审计报告。某项具有重大发现的审计工作已经结束,但没有管理层的答复。评价以下行动并选出最恰当的一个:()