单项选择题
近期对内部审计部门的批评表明,审计覆盖面没有向高级管理层提供组织关键业务链所用流程的恰当反馈意见。这个问题可进一步定义为近期对自动化支持系统的执行缺乏反馈意见。内部审计主管需要对下列()职能进行改进。
A.人员配备和沟通 B.人员配备和决策 C.计划和组织 D.计划和沟通
单项选择题 内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发现的已签发财务报表两年来的财务状况和经营结果的重大不利影响。首席审计官应该立即通知:()
单项选择题 在确定审计工作时间表的重点排序时,首席审计官应该考虑以下哪项内容?() Ⅰ.内部控制的质量。 Ⅱ.管理层的胜任能力。 Ⅲ.开展上次审计业务的时间。 Ⅳ.变化的幅度或者公司的稳定程度。
单项选择题 一个大型的数据处理中心正在经历批处理高峰期的瓶颈。数据中心有时无法在下一个工作日开始时完成所有的批处理工作,以致无法及时启动在线系统。在调查这个问题时,内部审计师最初应该关注针对()的控制。