单项选择题
在内部控制审计中,注册会计师需要针对期后期间询问并检查下列信息,其中不恰当的是()。
A.在期后期间出具的内部审计报告或类似报告 B.其他注册会计师出具的涉及企业内部控制缺陷的报告 C.内部控制所有缺陷 D.监管机构发布的涉及企业内部控制的报告
单项选择题 在内部控制审计中,注册会计师完成审计工作后应当从以下方面取得经企业管理层签署的书面声明,其中不恰当的是()。
单项选择题 在内部控制审计中,注册会计师为了形成对内部控制有效性的意见的证据,需要从以下来源获取的证据,其中不恰当的是()。
单项选择题 在以下企业内部控制中,注册会计师不应认为构成重大缺陷的是()。