单项选择题
以下审计证据中,证明力最弱的是()。
A.从银行获得银行存款余额调节表 B.向管理当局询问获得的有关内部控制执行情况 C.应收账款询证函回函 D.监盘所获的的存货盘点表
单项选择题 在计算机环境下执行内部审计业务,以下说法错误的是()。
单项选择题 从独立性的观点来考虑,在中国的审计监督体系中,内部审计()。
单项选择题 审计目的的确定主要受()的制约。