多项选择题
被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。
A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
多项选择题 检查货币资金部分不相容职务划分情况时,审查内容包括()。
多项选择题 审查自制原始凭证,属于正常情况的有()。
单项选择题 审计人员证证实被审计单位在接近12月31日[签发的支票未予入账,最有效的审计程序是()。