单项选择题
内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。
A.年度 B.季度 C.半年度 D.月度
单项选择题 对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。
单项选择题 内部审计机构和人员在对组织经营活动同时进行经济性、效果性和效率性的审查评价时,应当优先考虑()。
单项选择题 审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据,做到客观、完整、清晰、及时、具有(),并体现重要性原则。