多项选择题
根据《企业内部控制审计指引》的规定,下列说法正确的有()。
A.评价内部控制的有效性是企业董事会的责任,对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任 B.注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 C.为了节约审计资源,注册会计师可以对同一家企业提供咨询的同时为其提供内部控制审计服务 D.注册会计师应当对非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加描述段予以披露
多项选择题 下列属于内部审计师职能范围的有()
多项选择题 企业至少应当将()作为反舞弊工作的重点。
多项选择题 以下属于调节和复核这一控制方式的有()