单项选择题
在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该审计师应当:()
A.将利益冲突和违规行为告知管理当局,并建议做进一步调查 B.将违规行为报告给法规部门,因为这构成了银行控制制度的重大缺陷 C.如果该贷款官员同意采取改正措施,则可以不报告该违规行为 D.扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并将进一步调查结果向管理当局报告
单项选择题 订单发出到产品或服务交付的这段时间被称为()。
单项选择题 下列()是内部审计主管规划员工要求的信息来源。
单项选择题 在审核了业务报告的结果后,管理高层决定对某些审计发现承担不采取纠正措施的风险。首席审计官应评价并选择以下哪个的备选方案?()