多项选择题
内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
A.观察 B.询问 C.函证 D.分析性复核
单项选择题 中国人民银行内审部门实施领导干部履行职责审计时,采取的问卷调查,是在一定范围内发放审计调查问卷,以()征集干部职工对审计对象的评价意见。
单项选择题 中国人民银行内审部门,在行长的领导下,依照《中国人民银行领导干部履行职责审计办法(试行)》,根据(),独立实施领导干部履行职责审计。
单项选择题 内审部门实施审计时,对被审计单位的账表及保管的发行基金、现金、有价证券、贵重物品、契约合同等,必要时经批准可以()。