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商业银行资本管理

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多项选择题

内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。

A.观察
B.询问
C.函证
D.分析性复核

相关考题

单项选择题 中国人民银行内审部门实施领导干部履行职责审计时,采取的问卷调查,是在一定范围内发放审计调查问卷,以()征集干部职工对审计对象的评价意见。

单项选择题 中国人民银行内审部门,在行长的领导下,依照《中国人民银行领导干部履行职责审计办法(试行)》,根据(),独立实施领导干部履行职责审计。

单项选择题 内审部门实施审计时,对被审计单位的账表及保管的发行基金、现金、有价证券、贵重物品、契约合同等,必要时经批准可以()。

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