单项选择题
在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是()。
A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策 C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金 D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
单项选择题 下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序和审计目标最相关的是()。
单项选择题 下列审计程序中,与查找未入账应付账款无关的是()。
单项选择题 注册会计师向债务人函证应收账款的主要目的是为了()。