单项选择题
下列选项中哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险()
A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动
单项选择题 内部审计师能验证应付账款的贷方是否代表了真实的经济业务的做法是()
单项选择题 下列哪项是证实仓库中存货存在性的最有说服力的程序()
单项选择题 内部审计师审查银行的贷款组合,以确定是否存在不遵循政策法规的行为。法规之一是限制向20个最大的客户贷款的数额(以银行贷款总额的百分比表示),内部审计师的初步证据表明没有违规。在进一步调查中发现,关联方的贷款总额超过了法规的限制。审计师判断不存在技术性违规,但是仍存在违法的可能性。面对这种情况审计师应该()