多项选择题
《审计指引》中重申建立健全和有效实施内部控制,下列各项符合《审计指引》要求的是()。
A.企业董事会负责评价内部控制的有效性 B.在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是董事会的责任 C.注册会计师可以对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 D.注册会计师应当仅按照《审计指引》的要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷
多项选择题 下列关于《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的说法中,正确的是()。
多项选择题 甲公司是一家年产值1个亿的企业,计划采购十五台笔记本电脑用于新入职员工。在确定采购方式时可以采用()。
多项选择题 下列属于COSO《内部控制框架》中控制环境要素应当坚持的原则的有()。