单项选择题
若某公司曾发生过人为操纵内部管理用财务报表,故意调增利润的舞弊事件,那么内部审计师应主要对下列哪项进行审计?()
A.付款业务的恰当审批 B.收入和成本的会计核算 C.会计政策的运用 D.内部控制是否有效
单项选择题 以下哪项不是首席审计执行官在制定人员配备计划时可以应用的资源?()
单项选择题 监督内外部审计工作的协调情况是谁的职责?()
单项选择题 根据《国际内部审计专业实务框架》,评估公司风险管理、内部控制和治理过程充分性的主要目的是为了确定:()