单项选择题
内部审计师在审计财务部门付款业务时发现,3%的付款程序是不恰当的,而1%的付款程序没有经过恰当审批。以上描述的是审计发现的哪项因素()
A.标准B.结果C.原因D.条件
单项选择题 内部审计师确定审计业务范围需要考虑下列哪些内容()Ⅰ.考虑在业务客户控制下的那些系统和记录Ⅱ.受第三方控制的实物财产Ⅲ.组织的信息系统Ⅳ.组织的治理和经营状况
单项选择题 某内部审计师建议改变公司的销售模式,该建议有可能为公司带来超额的利润,他将建议提交给管理层的最佳方式是()
单项选择题 下列哪项审计工作能证实某零售企业的贵重存货是否存在盘亏()