单项选择题
在完成对某职能部门的控制自我评估过程后()
A.内审部门应对每种经过确认的控制措施进行符合性测试。B.内审管理人员应对他们不能同意的审计发现进行修改。C.该职能部门的管理层应该编制行动计划,纠正问题领域。D.在以后的年份中自我评估应该不需要重新进行。
单项选择题 某公司一些高层管理人员提出一个问题:内部审计部门是否应该向新成立的质检部门报告,成为公司内部全面质量管理过程的一个组成部分,首席审计执行官已审查了质检经理所提议的质检标准和计划。首席审计执行官在回答高层管理人员提出的问题时应该包括以下哪项内容()
单项选择题 以下哪种做法可以最有效地使审计师提高电脑化财务和经营信息的可靠性和有效性?()
单项选择题 当首席审计执行官和内部审计师熟悉组织经营目标和流程时,最可能的结果是什么?()