单项选择题
除了陈述事实,内部审计师有时对审计报告发表意见,应有的职业审慎性要求审计师的意见应该()。
A.是基于足够的事实证据的,这些证据对这些意见提供支持 B.是基于经验的,且不带偏见 C.仅在被审计单位或管理当局要求时才发表意见 D.限于控制的有效性和会计处理的合理性
单项选择题 内部审计师在下列()情况下有责任向高层管理者或董事会报告舞弊行为。
单项选择题 新的计算机系统错误地提交了双份对供货商发票进行付款的支票请求,结果生成了两张付款支票。防止这一错误的最佳控制程序是()。
单项选择题 许多非营利性机构通过电话募集资金,在保证所有通过电话募集的资金得到记录并指定支付给这家机构方面,下列()控制程序最为无效。