单项选择题 所有的内部审计人员为了处理组织内的欺诈风险应该具备的能力和技...
单项选择题 以下哪项显示组织内部拥有良好的控制环境()Ⅰ.在过去两个月中...
单项选择题 某出租汽车公司的车队维修分部为各类存货的收支、业务设立不同代...
单项选择题 下列关于机械式组织结构和有机式组织结构的特点,说法错误的是()
单项选择题 某公司为高端技术产品的大规模制造公司,要求严格执行高水平的生...
单项选择题 所有的内部审计人员为了处理组织内的舞弊风险应该具备的能力和技...
单项选择题 在审计一个大型合同时,内部审计师应该怀疑以下哪项有投标舞弊的...
单项选择题 某组织计划将实施一种新的人力资源管理机制,这种管理机制完全不...
单项选择题 下列选项中关于作业成本法和目标成本法的说法中错误的是()
单项选择题 应该将以下哪项内容视为舞弊的范例()Ⅰ.在审计测试中发现被审...
单项选择题 COSO的内部控制框架的内部控制的五个要素,控制环境包括的内...
单项选择题 某制造公司的存货记录包括了大量贵重金属。审计人员对管理部门的...
单项选择题 应该将以下哪项内容视为发生了采购舞弊(采购了不必要的货物)的...
单项选择题 某出租汽车公司的车队维修分部为各类存货的收支业务设立不同代码...
单项选择题 一家建筑公司采用完工百分比法确认长期项目的收入,内部审计人员...
单项选择题 以下哪项内容应该包括在风险管理政策中()Ⅰ.界限与限制结构Ⅱ...
单项选择题 企业在考虑是否与新商业伙伴建立BtoB的商业关系,在内部审计...
单项选择题 审计师考虑提出一个针对虚假领取者这一潜在问题的恰当控制措施。...
单项选择题 某内部审计师被授命对跨国分支机构进行审计,在对资金管理部门进...
单项选择题 舞弊行为可以根据收益对象的不同进行分类,以下哪种舞弊行为中不...
单项选择题 某内部审计师在对计算机系统的使用情况进行审计时,提供了一份计...
单项选择题 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审...
单项选择题 某内部审计师在审计过程中,计算了加急订单占全部订单的比例以及...
单项选择题 为了公司的发展,公司的改革迫在眉睫,管理层考虑变革的内容时最...
单项选择题 内部审计活动应该评价组织管理、运营中暴露出来的风险,并且应该...
单项选择题 内部审计师在对公司采购部门进行审计时发现,该部门存在采购经理...
单项选择题 对于社会公众关心的社会福利组织是否将募集的资金用于真正的扶贫...
单项选择题 首席审计执行官在风险管理、控制和治理过程中具有重要的作用,下...
单项选择题 某工厂采用计算机采购循环系统控制订货量,当计算机提示存货水平...
单项选择题 下列对于各级管理层职责的描述不正确的是()
单项选择题 某内部审计师在对组织中市场部门的审计过程中发现,该市场部主管...
单项选择题 实施内部控制的目的是保证组织目标的实现,那么下列属于内部控制...
单项选择题 内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审...
单项选择题 有一种控制员工可以在事前采取措施,避免预期出现的问题,下面哪...
单项选择题 成员在基于控制的工作组应侧重于确定()
单项选择题 某游戏开发公司新开发了一种游戏软件,该软件的投资方希望可以获...
单项选择题 某非盈利组织在过去三年收到的捐款一直比较稳定,审计委员会注意...
单项选择题 舞弊最常通过以下何种方式侦测()
单项选择题 包装设备的库存水平通过零库存制度来进行控制,如果审计人员的目...
单项选择题 为了提高采购效率,公司政策规定,不超过2000元的采购付款,...