单项选择题 在编制组织的采购流程图时,以下哪种审计证据来源最没有价值?()
单项选择题 内部审计师收到的询证函的回函属于()
单项选择题 下列选项中,关于初步调查中采用的内部控制问卷的优点,说法不正...
单项选择题 证据形式不同,可信程度也不同,下面哪项证据不可信?()
单项选择题 某公司有政策要求公正一贯地对待所有顾客。以下哪项审计程序能够...
单项选择题 内部审计师证明应收账款的存在性时,以下哪种审计证据是最有力的证明()
单项选择题 观察能够为被审计单位是否实施了内部控制制度和经营活动是够遵守...
单项选择题 在下列哪个阶段中,内部审计师需要与操作人员面谈、确定用于评估...
单项选择题 审计师已开始对复杂的收入会计处理过程进行控制检查,审计师担心...
单项选择题 某零售商店应用计算机化的永续盘存系统,每年进行一次实物盘点。...
单项选择题 下列各项关于以风险为基础的风险和控制自我评估的描述中,正确的是()
单项选择题 比较随机抽样的供货商发票与采购订单,可以得出什么样的结论?()
单项选择题 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而...
单项选择题 某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的...
单项选择题 以下有关衡量雇员工作业绩质量的标准中,哪一项适合于用来衡量专...
单项选择题 以下哪项可能是内部审计活动质量保证与改进程序的适当结果?()...
单项选择题 某首席审计执行官为了保证该次审计业务实施时保持公司积极的氛围...
单项选择题 “外部评估必须至少每五年开展一次,必须由来自组织外部、合格且...
单项选择题 下列哪项不是确认业务的特点()
单项选择题 下列对咨询业务的陈述正确的有哪些?()Ⅰ.确认业务和咨询业务...
单项选择题 为提高工作质量,某公司规定一个部门可以检查另一个部门的工作,...
单项选择题 内部审计部门作为公司的重要组成部分,扮演十分重要的角色,下列...
单项选择题 下列哪个不能作为内部审计适当的标准()
单项选择题 在与内部审计相关的公司治理实务中,董事会的运作是核心内容,下...
单项选择题 《国际内部审计师协会道德规范》中规定的行为规则()
单项选择题 某首席审计执行官在审计工作中考虑审计项目的控制和预算的审计时...
单项选择题 以下哪种情况严重影响内部审计组织的独立性?()
单项选择题 要保证内部审计师有熟练技能适合从事的审计业务,首席审计执行官应该()
单项选择题 某审计执行官在年末收到一笔年终奖金,经询问,原来是在本年的审...
单项选择题 以下哪项恰当地表述了内部审计人员证书的好处?()Ⅰ.提供了获...
单项选择题 某公司是家族企业,企业规模不大,在准备开展内部审计活动的讨论...
单项选择题 如果某组织采用理想的首席审计执行官双重报告结构,首席审计执行...
单项选择题 什么时候首席审计官或审计管理成为参与监控内部审计参与控制自我...
单项选择题 根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师应通过以下哪一种...
单项选择题 某位刚任职的内部审计师发现对于审计业务客户的运算发生了重大变...
单项选择题 下列哪项陈述最准确地描述了内部审计人员在确定是否达到目标时所...
单项选择题 下列活动中属于内部审计师在不损害独立性的前提下可以参与的是()
单项选择题 一家公司的内部审计主管认为内部审计人员不具备对金融衍生品领域...
单项选择题 根据框架,下列内部审计师的行为没有保持职业审慎的是()
单项选择题 以下哪一项关于应有的职业审慎的说法是正确的()