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相关考题

判断题 跟踪审计只需进行复查,不必进行现场审计。

判断题 内部审计师应该对自己提出的建议的后果承担责任。

判断题 内部审计报告有公认的格式和模板。

判断题 在编制出最终业务报告之前,被审计部门的管理层无权阅读报告草稿。

判断题 中期报告也必须是书面的。

判断题 如果内部审计工作底稿发现错误,归档人员可以直接更改。

判断题 审计工作底稿只能采用纸质的。

判断题 对于好的意外的差异不需要分析。

判断题 符合性测试是内部审计必须要执行的程序。

判断题 详细测试就是全部测试。

判断题 分析性测试程序就是计算各种财务比率以发现异常。

判断题 审计业务记录必须是纸质的。

判断题 审计业务工作方案必须由首席审计官或者指定的其他人员以书面形式批准。

判断题 如果审计方案不适当,内部审计师可以自行调整,不需要审批。

判断题 年度计划内的审计目标不应拘泥于初步风险评估确定的目标。

判断题 如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计师可以自行确定审计标准。

判断题 内部审计师可以自行确定评估标准。

判断题 内部审计师的风险评估不需要检查管理层的风险评估过程和报告。

判断题 穿行测试属于实质性审计程序。

判断题 面谈是内部审计师对业务客户的内部人员、相关人员和独立第三方个...

判断题 高管层负责选择、确定内部审计项目。(应为内审计部门确定)。

判断题 董事会临时指派的项目必须立项。

多项选择题 对于符合性测试,内部审计人员可以选择的审计方法包括()。

多项选择题 以下证据属于内部证据的是()。

多项选择题 关于内部审计人员在公司治理中充当的作用,以下说法正确的是()。

单项选择题 请对以下列示的各种类型的信息按照它们的说服力从高到低的顺序进...

单项选择题 要确认新购计算机的资产价值最具说服力的信息是()。

单项选择题 购货发票属于()。

单项选择题 合同的复印件(而不是原件)是下列哪类证据()。

单项选择题 以下()通常是审计委员会关于内部审计活动的职责。

单项选择题 批准内部审计方案是()的职责。

多项选择题 批准年度审计计划是()的职责。

单项选择题 内部审计是一个有活动的职业。以下()对当前的内部审计的范围做...

多项选择题 审计项目的来源有()。

多项选择题 以下关于审计方案的陈述中正确的是()。

多项选择题 在下述什么情况下应该编制中期审计报告()。

多项选择题 属于符合性测试的抽样风险有()。

多项选择题 影响审计效果(或结论)的抽样风险有()。

多项选择题 影响审计效率的抽样风险有()。

单项选择题 下列属于信赖不足风险是()。