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单项选择题
下列不属于内部控制的局限性的是()。
A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则;
B.内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置
C.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D.内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效 -
单项选择题
确定控制测试的抽查范围时,可选择的方法是()。
A.函证
B.全部检查法
C.统计抽样法
D.重复执行法 -
单项选择题
审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性质、范围、时间和重点的活动是()。
A.了解内部控制
B.测试内部控制
C.内部控制测评
D.风险评估
