单项选择题
下列有关审计取证方法的表述中,错误的有()。
A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性
B.盘点有形资产属于观察的取证方法
C.重新操作是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证
D.函证回函来自独立第三方,因此具有较高的可靠性
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单项选择题
关于审计工作底稿的编制要求,以下不正确的是()。
A.编制审计工作底稿所附的重要审计证据材料应当由提供证据的有关人员、单位签名或盖章
B.相关的证明资料如有矛盾,应当信赖外部证据
C.审计人员对审计工作底稿的真实性负责
D.相关的审计工作底稿之间应当具有清晰的勾稽关系,相互引用时应注明索引号 -
单项选择题
下列有关审计工作底稿的表述,不正确的是()。
A.是控制审计工作质量的手段
B.是明确审计人员责任的依据
C.每一个审计事项均应当编制审计工作底稿
D.重要事项的审计工作底稿需经被审计单位相关人员签字认可 -
单项选择题
审计人员编制的银行存款余额调节表属于()。
A.实物证据
B.亲历证据
C.内部证据
D.外部证据
