多项选择题
审计人员通过直接向应收账款债务人进行肯定式函证,可以证实的内容有()。
A.应收账款债务人是否存在
B.应收账款业务内部控制是否健全
C.应收账款余额是否正确
D.应收账款在财务报表附注中的披露是否恰当
E.应收账款收账政策是否合理
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多项选择题
销售与收款循环内部控制包括()。
A.批准赊销与销售相互独立
B.批准赊销与发货开票相互独立
C.支付货款与记录相互独立
D.批准坏账与收款,记账相互独立
E.编制和寄送对账单与收款、记账业务相互独立 -
多项选择题
以下情况中说明被审计单位常销部门可能舞弊的有()。
A.为了发挥员工创造力,建立宽松的控制环境
B.销售合同、销售发票由营销部门签发、开具
C.营销经理个人消费支出超出了其正常收入
D.产品经常脱销
E.产品经常积压 -
多项选择题
以下属于应收账款实质性审查程序的有()。
A.取得或编制应收账款账龄分析表
B.函证应收账款
C.检查应收账款不相容职务的划分
D.审查坏账准备的提取
E.审查销售折扣比例的合理性
