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了解内部控制程序,仅于所评估的控制风险较高时适用。
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判断题
控制风险审计师期望内部控制能够防止重大错报发生或在重大错报发生时能够发现并纠正的可能性。
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询问要求审计师从客户处获得口头或书面信息以回答问题。
判断题
审计师对重要性的初步判断是审计师认为财务报表可能被错报且仍不影响使用者合理决策的最大金额。
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