单项选择题
审计人员对应付账款内部控制评测之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是()。
A.系统抽样法,抽查已付款凭证
B.整群抽样法,抽查已付款凭证
C.随机抽样法,抽查已付款凭证
D.判断抽样法,抽查可疑’付款凭证
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单项选择题
审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()。
A.检查异常供应商的验收单和其他凭证
B.抽查上季度已付款业务的审批手续
C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据
D.抽查验收单据,追查付款审批文件 -
单项选择题
审查某企业"预付账款"项目,发现支付S公司预付工程款360万元,审计人员应提请被审计单位进行调整的分录为()。
A.借记"应付账款"贷记"预付账款"
B.借记"在建工城”贷记"预付账款"
C.借记"固定资产’贷记"预付账款"
D.借记"材料采购"贷记"应付账款" -
单项选择题
对应付账款审查的目不应包括()。
A.确定应付账款的真实性
B.确定应付账款记录的完整性
C.确定应付账款在财务报表披露正确性
D.确定应付账款的付款期
