多项选择题
某大型集团公司为强化担保业务内部控制,制定了担保业务内部控制制度。在该制度规定的下列内容中,符合内部控制要求的有()
A.重大对外担保业务由集团公司统一审批,严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保
B.对外担保业务应当履行严格的风险评估程序,并形成书面评估报告;被担保人要求变更担保事项的,公司应当重新履行评估与审批程序
C.对外担保业务应当指定专人进行跟踪分析,密切关注担保项目的进展情况
D.对于与担保业务相关的抵押物,可以在担保有效期间内进行投资管理,使其保值增值
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多项选择题
收款是企业中一个非常重要的步骤,以下属于收款中会涉及的风险的有()。
A.企业信用管理不到位
B.结算方式选择不当
C.票据管理不善
D.账款回收不力 -
多项选择题
企业采购业务的不相容岗位至少包括()
A.请购与审批
B.供应商的选择与审批
C.采购合同协议的拟订、审核与审批
D.采购、验收与相关记录 -
单项选择题
下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()
A.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告
B.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务
C.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责
D.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格
