单项选择题
以下审计证据中,证明力最弱的是()。
A.从银行获得银行存款余额调节表
B.向管理当局询问获得的有关内部控制执行情况
C.应收账款询证函回函
D.监盘所获的的存货盘点表
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单项选择题
在计算机环境下执行内部审计业务,以下说法错误的是()。
A.应改变审计目标和范围
B.应改变审计技术和方法
C.应考虑计算机环境对审计的影响
D.应考虑对信息系统的控制进行评价 -
单项选择题
从独立性的观点来考虑,在中国的审计监督体系中,内部审计()。
A.与被审单位和委托者均独立
B.独立于被审单位,不独立于委托者
C.独立于委托者,不独立于被审单位
D.与被审单位和委托者均不独立 -
单项选择题
审计目的的确定主要受()的制约。
A.审计主体
B.审计范围
C.审计对象
D.审计方法
