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问答题

论述题

2019年11月20日旭日会计师事务所审计小组对华翔公司的库存现金内部控制进行测试,以确定该公司的财务报表、账簿和凭证信息是否值得信任。请结合软件的相关操作,说明审计的流程,流程需要详细,内容需要充实,并且要结合软件的操作。

    【参考答案】

    在进行库存现金内部控制测试时,审计小组需要遵循一系列的审计流程,以确保审计工作的有效性和效率。以下是详细的审计流程,结合......

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