多项选择题
采购与付款循环内部控制有缺陷,又缺少应付账款对账单可供审核时,应予以函证的账户包括()。
A.金额大的
B.欠账时间长的
C.核对时发现账证不符的
D.往来频繁的
E.金额不大的
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多项选择题
审计人员选择重要预付账款项目进行函证,并依据函证结果作出相应处理,包括()。
A.对回函金额不符的,进一步抽查会计凭证
B.对回函的金额不符的,进一步查明原因
C.没有回函的,进行第二次函证
D.没有回函的,采用其他可替代的审计程序
E.对因函金额相符的,可以认定账实相符 -
多项选择题
抽查应付账款明细账的样本盘取决于()。
A.应付账款的重要性
B.未清偿账户数量
C.内部控制健全性
D.材料库存量
E.以前年度审计结果 -
多项选择题
以下审计程序中,属于应付票据实质性审查的程序有()。
A.详细检查大额应付票据
B.编制或取得应付票据明细表,并于备查簿核对
C.了解应付票据总账与明细账核对情况
D.函证应付票据
E.复算带息票据
