多项选择题
《审计指引》中重申建立健全和有效实施内部控制,下列各项符合《审计指引》要求的是()。
A.企业董事会负责评价内部控制的有效性
B.在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是董事会的责任
C.注册会计师可以对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
D.注册会计师应当仅按照《审计指引》的要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
下列关于《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的说法中,正确的是()。
A.《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用
B.《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位
C.《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引
D.根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施的 -
多项选择题
甲公司是一家年产值1个亿的企业,计划采购十五台笔记本电脑用于新入职员工。在确定采购方式时可以采用()。
A.招标方式
B.询价
C.定向采购
D.直接购买 -
多项选择题
下列属于COSO《内部控制框架》中控制环境要素应当坚持的原则的有()。
A.企业对诚信和道德价值观做出承诺
B.董事会独立于管理层,对内部控制的制定及其绩效施以监控
C.企业根据其目标,使员工各自担负起内部控制的相关责任
D.企业应当在董事会下设立审计委员会
