相关考题
- 单项选择题 稽核档案保管年限为()年。对达到保管年限的稽核档案,经稽核部分管领导批准后进行销毁处理。
- 单项选择题 内控评价中,内部控制活动权重为()。
- 单项选择题 对综合业务系统、外挂业务系统和辅助管理等信息科技系统的审计,实行三年一个轮回,每年的审计面不低于()。
- 单项选择题 对一级支行进行内控评价时,应对一级支行营业部、相关业务管理部门进行全面检查,对辖内二级支行的抽查面不低于()。
- 单项选择题 现场稽核事实确认书如因特殊原因无法举行总结会谈,稽核组可将《稽核事实确认书》发送至被稽核单位,被稽核单位应在()个工作日内提出反馈意见,逾期未提出的,视同确认事实确认书内容。
- 单项选择题 在稽核工作问责时,被问责对象对问责处理决定不服的,可自收到处理决定之日起15日内向作出决定机构提出复议申请,决定机构应在收到复议申请的()日内作出复议决定。
- 单项选择题 按照《审计稽核基本制度》的稽核程序要求,经农商行领导签发的稽核整改意见书,送达被稽核单位后,被稽核单位必须认真执行,并按要求于()个工作日内向审计稽核部书面报告整改情况。
- 单项选择题 按照《内部控制评价管理办法》规定,对总行被评价对象进行综合打分,将被评价支行或条线管理部门按内控水平的高低分为()。
- 单项选择题 在飞行检查中,被检查支行对被查和处理结果存在异议的,可在5天内向审计稽核部提出复议申请。审计稽核部接到复议申请后,应在()内进行复查,并将最终复查结果和处理意见通知申诉方。
- 单项选择题 在离任审计的基本规定中,离任审计于被审计对象离任后()内结束,涉及重大事项需要延长时间,要请求总行批准后方可延期。
- 单项选择题 ()负责对跨一级支行的不良贷款清收进行业绩认定分配。
- 单项选择题 以()方式收回的不良资产纳入绩效考核系统清收奖励范围。
- 单项选择题 外部人员协助清收表外不良贷款的,必须实行(),由支行以书面形式向总行报告,经总行资产保全部审核,分管行长同意后,方能聘请外部人员协助清收。
- 单项选择题 不良贷款清收奖励业绩分配坚持()的奖励原则,鼓励,全行员工均可参与业绩分配。
- 单项选择题 申报机构在有效期内执行完毕后,应在()个工作日内将执行情况报资产处置委员会备案。
- 单项选择题 资产处置委员会批复意见生效后,申报机构有权提请复议,自收到复议申请起,原批复失效,复议被否决的,()内不得再次提出复议。
- 单项选择题 资产处置委员会批复不能在有效期内完成处置方案的,支行在有效期届满前提出延期的,资产保全部可根据情况批准延期一次,延期最长不超过()。
- 单项选择题 资产处置委员会实行例会制度,原则上每月召开()会议,经主任委员同意,资产处置委员会可召开临时会议。
- 单项选择题 资产处置委员会办公室在总行()办公,具体负责委员会的日常工作。
- 单项选择题 资产处置委员会以集体研究、()的方式,审议农商行分支机构提交的风险资产处置事项,形成资产处置委员会决议。