单项选择题
内部审计项目质量控制是为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法。()对制定并实施系统、有效的质量控制政策与程序负总体责任。
A、上级内部审计机构负责人
B、本单位分管内部审计工作的负责人
C、本单位内部审计机构负责人
D、内部审计人员
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单项选择题
()包括控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。
A、内部审计
B、内部控制
C、财务管理
D、组织治理 -
单项选择题
稽核人员擅自调整、修改、删除稽核报告中反映的问题,致使上报的稽核报告不真实、不完整,但未造成后果。给予稽核人员()。
A、调离稽核工作岗位
B、解聘专业技术职务
C、罚款
D、警告处分 -
单项选择题
根据《江苏省农村信用社稽核工作问责制度》的规定,在稽核方案规定范围内,重大问题应该发现而未发现的,造成了一定后果,给予稽核责任人员()处理。
A、通报批评
B、警告至行政记大过处分
C、限期调离
D、调离稽核工作岗位
