单项选择题
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?()
A.审批业务工作方案 B.确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作 C.在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告 D.支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督
单项选择题 ()可以使制造商在有限资源的条件下最大化其利润。
单项选择题 一名审计师实施了一个分析性复核程序,在部门间横向比较近年来部门中各个运作单位的毛利润,并把运作单位的绩效同上级部门的表现进行对比。该审计师发现其中一个部门的边际毛利上升很大,审计师进行了一些初步调查,发现近年来该部门的产品、生产方法或部门经理都没有变化。根据以上信息,最有可能造成边际毛利上升的原因是()。
单项选择题 与内部财务报告相关的内部审计的职能是:()