单项选择题
下面哪一项是对审计意见的最佳定义()
A.审计意见是对重大审计发现做出的判断B.审计意见是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估C.是对纠正措施的建议D.审计意见是内部审计师提出必须执行的唯一行动建议
单项选择题 内部审计师在审计财务部门付款业务时发现,3%的付款程序是不恰当的,而1%的付款程序没有经过恰当审批。以上描述的是审计发现的哪项因素()
单项选择题 内部审计师确定审计业务范围需要考虑下列哪些内容()Ⅰ.考虑在业务客户控制下的那些系统和记录Ⅱ.受第三方控制的实物财产Ⅲ.组织的信息系统Ⅳ.组织的治理和经营状况
单项选择题 某内部审计师建议改变公司的销售模式,该建议有可能为公司带来超额的利润,他将建议提交给管理层的最佳方式是()