多项选择题
内部控制审计的目的是合理地保证组织实现以下目标()。
A.遵守国家有关法律法规和组织内部规章制度; B.信息的真实、可靠; C.资产的安全、完整; D.经济有效地使用资源; E.提高经营效率和效果。
多项选择题 内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
单项选择题 中国人民银行内审部门实施领导干部履行职责审计时,采取的问卷调查,是在一定范围内发放审计调查问卷,以()征集干部职工对审计对象的评价意见。
单项选择题 中国人民银行内审部门,在行长的领导下,依照《中国人民银行领导干部履行职责审计办法(试行)》,根据(),独立实施领导干部履行职责审计。