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单项选择题

在审查应收账款过程中,控制函证过程的人员应是()

    A.财务主管
    B.出纳人员
    C.审计人员
    D.销售人员

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  • 单项选择题
    针对应收账款的审计目标,下列说法中不正确的是()。

    A.确定应收账款账面余额是否真实存在,记录的金额是否是实际发生的金额,有无虚挂账面的情况,用于证实应收账款的真实性
    B.对决算日前后发生的应收账款审查,确认其是否记录于正确的会计期间,用于证实应收账款记录截止期的正确性
    C.确定销售退回、折让与折扣的合法性,用于证实应收账款是否合法
    D.检查应收账款是否均已入账,用于证实应收账款的准确性认定

  • 单项选择题
    下列做法中,不会导致被审计单位虚增本期主营业务收入的有()。

    A.将委托他人代销商品作为已出售商品处理
    B.将材料盘盈计入主营业务收入
    C.将下期销售收入提前至本期确认
    D.将本期销售收入推迟到下期确认

  • 单项选择题
    积极式询证函未收到回函时,审计人员以下处是恰当的有()。

    A.针对账款已还,客户不愿再回复的,核查决算日后一至两个月的现金日记账与银行存款日记账
    B.客户已经破产清算的,直接要求企业作为坏账转销
    C.客户不存在,查阅年终有关销货合同、销货发票、发货单和订单等
    D.询证函邮寄丢失,更换其他客户再次发函

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