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单项选择题
在审查应收账款过程中,控制函证过程的人员应是()
A.财务主管
B.出纳人员
C.审计人员
D.销售人员 -
单项选择题
针对应收账款的审计目标,下列说法中不正确的是()。
A.确定应收账款账面余额是否真实存在,记录的金额是否是实际发生的金额,有无虚挂账面的情况,用于证实应收账款的真实性
B.对决算日前后发生的应收账款审查,确认其是否记录于正确的会计期间,用于证实应收账款记录截止期的正确性
C.确定销售退回、折让与折扣的合法性,用于证实应收账款是否合法
D.检查应收账款是否均已入账,用于证实应收账款的准确性认定 -
单项选择题
下列做法中,不会导致被审计单位虚增本期主营业务收入的有()。
A.将委托他人代销商品作为已出售商品处理
B.将材料盘盈计入主营业务收入
C.将下期销售收入提前至本期确认
D.将本期销售收入推迟到下期确认
