单项选择题
为了提高采购效率,公司政策规定,不超过2000元的采购付款,可以由采购人员直接审批,不必再通过上级领导的批准。为了查明是否存在采购人员向虚构的公司付款的行为,内部审计人员应采取下列哪种措施()
A.应用审计软件,对付款超过2000元的付款审批程序进行审查
B.对所有的付款业务进行审查
C.应用审计软件,对向新的供应商付款的业务进行审查,审查是否有采购商品的入库记录或接受劳务的记录
D.对2000元以下付款的清单进行检查确定是否经过审批
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单项选择题
审计委员怀疑总经理可能存在舞弊,贪污了大量的捐款,因为该组织收到的捐款金额在最近5年一直固定不变,总经理有可能对收到的捐款进行了转移。下列哪项审计程序对检测总经理是否存在舞弊是最有效的()
A.审查最近5年捐赠者的捐赠记录,并与各分支机构确认的捐款总额核对
B.组织收到的捐款金额与统一地区的其他组织进行比较
C.审查收到捐款的银行存款进账单
D.对组织的员工开展调查
