考题列表
- 单项选择题 下列选项中,属于内部审计师的咨询功能而不是确认功能的是:()
- 单项选择题 内部审计部门为测试经营活动内部控制的审计方案应该考虑的内容是:()
- 单项选择题 下列属于审计目标的是:()
- 单项选择题 下列行为中,不属于首席审计执行官的职责的是:()
- 单项选择题 某内部审计师为了证明应付账款的准确性,选择一定合理的供应商样...
- 单项选择题 下列审计证据中哪项不属于外部证据:()
- 单项选择题 下列关于信息的可靠性的理解的说法中,正确的是:()
- 单项选择题 某内部审计师在对某造纸工厂进行审计,发现了该造纸工厂存在违反...
- 单项选择题 为了证明一笔交易中货款已经支付的审计证据是:()
- 单项选择题 下列资料中属于工作底稿永久性部分的是:()
- 单项选择题 某内部审计师在复核年度的审计工作底稿中关于交易的相关内容时发...
- 单项选择题 下列关于工作底稿的作用,说法不正确的是:()
- 单项选择题 某内部审计师在对公司的应收账款进行审计时发现,公司近三年来的...
- 单项选择题 以下哪项关于基准比较法的陈述是正确的?()
- 单项选择题 为了测试工人的薪金情况,内部审计师把一年中每月的工厂现场员工...
- 单项选择题 内部审计师在运用抽样技术时,想要估计具有一些特征的项目组,该...
- 单项选择题 观察作为被审计人员经常使用的审计技术,关于这一技术的描述不正...
- 单项选择题 关于通过内部的“用户对数据”访问控制程序所保护的计算机联机系...
- 单项选择题 相比与统计抽样,非统计抽样:()
- 单项选择题 某内部审计师在审计过程中怀疑舞弊的存在,为证实该舞弊已经发生...
- 单项选择题 为了了解新执行的信息处理系统的有效性,内部审计师需要与接触该...
- 单项选择题 下列选项中,关于在对审计业务初步调查中采用的问题清单的特点说...
- 单项选择题 在对公司退货记录的差错进行审查时,某内部审计师在从有大量往来...
- 单项选择题 以下哪项不能说明存在较大舞弊的可能性:()
- 单项选择题 内部审计师发现舞弊的责任不包括:()
- 单项选择题 内部审计师在审计过程中发现的下列现象中,哪个不能说明存在较大...
- 单项选择题 内部审计师在审计过程中发现如下现象,则不属于危险信号的是:()
- 单项选择题 下列情形中,可以为内部审计师认为该公司在资产安全方面存在问题...
- 单项选择题 下列关于内部审计师评估某项目的风险的原因,说法正确的是:()
- 单项选择题 某公司最近不断发生将错误产品运送客户的事件。大多数的客户订货...
- 单项选择题 完善的内部控制系统最可能发现的违规行为是:()
- 单项选择题 冲突是任何组织不可避免的相互作用的一部分,下列不属于引发冲突...
- 单项选择题 2013年新修订的COSO框架代表了国际内部控制和风险管理领...
- 单项选择题 政策及程序是指导日常经营活动和个人行为的控制手段,某公司的内...
- 单项选择题 下面的选项中,不属于控制工具的是:()
- 单项选择题 一个有效的公司治理程序通常的治理原则不包括:()
- 单项选择题 当某家办公用品公司不能完全满足某项订货要求时,就在客户订单上...
- 单项选择题 内部审计章程是用以确定内部审计活动的宗旨、权利和职责的正式文...
- 单项选择题 为了避免重复劳动,有时内部审计师会考虑外部审计师的工作,那么...
- 单项选择题 首席审计执行官需要直接且无限制的与高级管理层和董事会接触,这...