单项选择题
审计委员会的主席将一份对公司所处的行业有重大影响的问题报告交给了首席审计执行官,要求内部审计部门针对报告所列的问题在公司范围内进行审计,并告知审计委员会主席该报告是否与公司有关。首席审计执行官应该如何应对()
A.接受主席的审计要求,将审计结果仅仅报告给审计委员会主席
B.接受主席的审计要求,但需要将此事告知高层管理人员
C.拒绝主席的审计要求,因为对内部审计部门的独立性或客观性有损害
D.拒绝主席的审计要求,因为它已超出内部审计章程的范围
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单项选择题
某审计师在对钢铁企业开展财务审计时,发现公司烟囱排放出大量污染气体,该钢铁企业设有环境安全部门,而且本次的审计范围不包括环境问题。对此内部审计师最恰当的做法是()
A.鉴于财务审计是本次的重点风险领域,不对环境问题进行披露
B.将财务审计范围扩大至环境问题
C.将审计发现报告给公司的环境安全部门,并采取跟踪行动确保对环境问题已经采取及时措施
D.向当地的环保局报告该发现 -
单项选择题
作为年度风险评估的一部分,国家培训公司的首席审计执行官与董事会主席和几个高层管理人员见面以了解他们对近期和远期组织目标、已确定的业务风险的观点。在准备会面的时候,首席审计执行官会发现哪项行动有用()
A.准备一个关于当年管理层降低风险计划的开放问题清单,保证达到组织的目标
B.列出十个主要风险的清单,让被采访者按照风险对公司的威胁顺序排列它们
C.准备措辞严谨的、封闭式的问题清单以按照预先确定的顺序展开,保证讨论符合主题
D.对主要风险形成意见并彩排辩论它们被包括在风险评估中的原因 -
单项选择题
在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多()
A.单项开支是否属于允许范围
B.对每张发票上的哪些栏目进行测试
C.选择哪些会计事项进行测试
D.何种程度的不合规是可以接受的
