单项选择题
下列行为中,不属于首席审计执行官的职责的是:()
A.向高级管理层和董事会报告内部审计部门的计划和资源需求。
B.协调内部审计和外部审计服务提供者的工作,以减少重复工作。
C.对报告的重大错报风险的处理行动进行跟踪监测。
D.组织风险管理系统的建立、管理和评价。
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单项选择题
下列属于审计目标的是:()
A.存货监盘
B.审计报告中的信息不完善
C.计算实际的原材料需求量
D.确定生产线上的原材料的合格率 -
单项选择题
内部审计部门为测试经营活动内部控制的审计方案应该考虑的内容是:()
A.审计方案应该全面的审计每一个经营活动,但是又不能重复工作而浪费成本
B.审计方案应该具有通用性质,以保证每个部门都是适用的
C.审计方案应该具有通用性质,对于个别的特殊情况是可以忽略的
D.审计方案应该进行调整,保证在通用的基础上适用于每种经营活动审计 -
单项选择题
下列选项中,属于内部审计师的咨询功能而不是确认功能的是:()
A.对组织的内部控制的有效性进行评估
B.为评估组织的风险管理而对证据进行检查
C.为组织提供改进控制的过程的建议
D.以可靠的方式评估和报告风险
