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多项选择题

以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有()。

    A.风险控制矩阵文档
    B.流程图文档
    C.审批权限表文档
    D.线性图文档

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相关考题

  • 多项选择题
    《企业内部控制评价指引》要求企业在评价报告中至少披露的内容包括()。

    A.内部控制评价工作的总体情况
    B.内部控制评价的依据、程序和方法
    C.内部控制中所有缺陷拟采取的整改措施
    D.对不存在重大缺陷的情形,出具评价期末内部控制有效结论

  • 多项选择题
    下列各项中,内部审计部门的职能包括()。

    A.委任承担公司年度财务报表审计的会计师事务所
    B.评价企业是否遵守法律法规、合同以及内部政策
    C.确保企业履行对外报告的义务
    D.协助董事会和管理层评价收购计划以及实施收购过程中的控制措施

  • 多项选择题
    以下属于内部审计师的职能的有()。

    A.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性
    B.确保企业的内部控制能使交易得以迅速及正确地记录,正确地保护资产
    C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
    D.帮助企业制定及修订新的政策、程序、做法,在兼并、收购和转型活动中发挥作用

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