考题列表
- 多项选择题 以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有()。
- 多项选择题 《企业内部控制评价指引》要求企业在评价报告中至少披露的内容包括()。
- 多项选择题 下列各项中,内部审计部门的职能包括()。
- 多项选择题 以下属于内部审计师的职能的有()。
- 多项选择题 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制...
- 多项选择题 以下关于企业内部控制审计说法错误的有()。
- 多项选择题 根据《企业内部控制审计指引》的要求,下述做法正确的有()。
- 多项选择题 在良好的公司治理实践中,下列关于审计委员会描述正确的有()。
- 多项选择题 下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。
- 多项选择题 审计委员会对内部审计的复核包括()。
- 多项选择题 关于内部控制缺陷划分,表述正确的有()。
- 多项选择题 对于内部控制缺陷表述不正确的有()。
- 单项选择题 下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。
- 多项选择题 下列关于内部控制缺陷的认定表述错误的有()。
- 多项选择题 甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规...
- 多项选择题 关于内部审计活动,下列表述正确的、有()。
- 多项选择题 内部控制的设计缺陷是指()。
- 多项选择题 关于内部控制评价报告表述正确的有()。
- 单项选择题 下列各项不属于内部控制缺陷按照内部控制严重程度分类的是()。
- 多项选择题 以下关于审计委员会责任说法错误的有()。
- 单项选择题 甲公司在内部控制自评中发现,多项业务流程和控制手段存在缺陷或...
- 单项选择题 下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。
- 单项选择题 内部控制自我评价报告的主要内容不包括()。
- 单项选择题 对于内部审计师,下列表述中正确的是()。 ①内部审计师完成内...
- 单项选择题 建议审计委员会每年至少举行()会议,并于审计周期的主要日期举行。
- 单项选择题 关于审计委员会履行职责方式表述错误的是()。
- 单项选择题 下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()。
- 单项选择题 根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对...
- 单项选择题 企业进行内部控制评价时,发现采购部门的部分采购项目未按制度规...
- 单项选择题 下列关于《企业内部控制评价指引》的表述正确的是()。
- 单项选择题 为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有...