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多项选择题

甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有()。

    A.在董事会下设立审计委员会
    B.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况
    C.确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作
    D.审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告

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  • 多项选择题
    关于内部审计活动,下列表述正确的、有()。

    A.直接向董事会或其下设审计委员会汇报,是内审活动独立性的体现和保证
    B.内审部门主管由审计委员会任命
    C.管理层应对内部审计师所作的任何报告和建议采取相应行动或说明未采取行动的原因
    D.内审人员应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统

  • 多项选择题
    内部控制的设计缺陷是指()。

    A.缺少为实现控制目标所必需的控制
    B.现有控制设计不适当,即使正常运行也难以实现控制目标
    C.设计适当的控制没有按设计意图运行
    D.执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力,无法有效实施控制

  • 多项选择题
    关于内部控制评价报告表述正确的有()。

    A.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日
    B.内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后方可对外披露或报送相关部门
    C.基准日后4个月内报出内部控制评价报告
    D.对于基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的影响内部控制有效性的因素,应根据性质及影响对评价报告进行相应调整

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