欢迎来到财会考试题库网 财会考试题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 注册会计师 > 战略与风险管理 > 内部控制 > 内部控制评价与审计

多项选择题

关于内部审计活动,下列表述正确的、有()。

    A.直接向董事会或其下设审计委员会汇报,是内审活动独立性的体现和保证
    B.内审部门主管由审计委员会任命
    C.管理层应对内部审计师所作的任何报告和建议采取相应行动或说明未采取行动的原因
    D.内审人员应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统

点击查看答案

相关考题

  • 多项选择题
    内部控制的设计缺陷是指()。

    A.缺少为实现控制目标所必需的控制
    B.现有控制设计不适当,即使正常运行也难以实现控制目标
    C.设计适当的控制没有按设计意图运行
    D.执行人员缺乏必要授权或专业胜任能力,无法有效实施控制

  • 多项选择题
    关于内部控制评价报告表述正确的有()。

    A.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日
    B.内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后方可对外披露或报送相关部门
    C.基准日后4个月内报出内部控制评价报告
    D.对于基准日至内部控制评价报告发出日之间发生的影响内部控制有效性的因素,应根据性质及影响对评价报告进行相应调整

  • 单项选择题
    下列各项不属于内部控制缺陷按照内部控制严重程度分类的是()。

    A.一般缺陷
    B.重要缺陷
    C.重大缺陷
    D.设计缺陷

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题