单项选择题
在确定审计业务的人员配备要求时应该考虑以下哪项内容()
Ⅰ、内部审计部门的时间约束
Ⅱ、被审计领域的性质和复杂性
Ⅲ、对被审计领域的上一次审计距离现在有多长时间
Ⅳ、审计师对审计该领域的偏好程度
Ⅴ、对被审计业务开展初步风险评价的结果
A.只有Ⅰ和Ⅳ是对的
B.只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅴ是对的
C.只有Ⅱ,Ⅲ和Ⅴ是对的
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ和Ⅴ都对
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单项选择题
以下哪项是关于监督活动的真实陈述()Ⅰ、特定活动受标准限制Ⅱ、监督程度取决于内部审计人员的能力Ⅲ、监督程度取决于活动的复杂性Ⅳ、审计人员主要负责监督
A.只有I
B.I和III
C.I和IV
D.I、II和III -
单项选择题
内部审计师正在准备一个生产企业财务信息系统更新的审计项目。财务信息系统更新的项目负责人将一份风险清单以及相应的控制措施提供给内部审计师。在开展初步风险评估时,内部审计师注意到该系统的采购招标模块可能会泄露企业财务成本核算的信息,而更新系统的负责人并没有注意到这一风险。面对这种情况内部审计师应该()
A.将该发现纳入审计业务目标
B.向高级管理层报告
C.不关于此风险,因为它不在所列的清单范围内
D.在下次的专项采购模块审计中关注此问题 -
单项选择题
下列选项中哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险()
A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容
B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点
C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节
D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动
