单项选择题
内部审计师在审计财务部门付款业务时发现,3%的付款程序是不恰当的,而1%的付款程序没有经过恰当审批。以上描述的是审计发现的哪项因素()
A.标准
B.结果
C.原因
D.条件
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单项选择题
内部审计师确定审计业务范围需要考虑下列哪些内容()Ⅰ.考虑在业务客户控制下的那些系统和记录Ⅱ.受第三方控制的实物财产Ⅲ.组织的信息系统Ⅳ.组织的治理和经营状况
A.Ⅰ和Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ -
单项选择题
某内部审计师建议改变公司的销售模式,该建议有可能为公司带来超额的利润,他将建议提交给管理层的最佳方式是()
A.将该项建议直接提交给销售部门的负责人
B.将该建议提交给审计委员会
C.将建议提交首席审计执行官,由首席审计执行官设法使高层管理人员注意这份建议
D.建议召开研讨会讨论这项建议 -
单项选择题
下列哪项审计工作能证实某零售企业的贵重存货是否存在盘亏()
A.将目前的存货周转率与以往的进行对比,分析是否存在异常
B.将实物盘点与账面记录相比较
C.将当期的销售净利率与以往进行对比,分析是否存在异常
D.对仓库库管人员进行岗位审查
