考题列表
- 单项选择题 下列关于某公司全面质量管理方案有效性的潜在证据来源中,具有说...
- 单项选择题 首席审计执行官制定了下一年度审计计划,内容包括:审计计划的详...
- 单项选择题 以下属于内部非财务基准的例子是:()
- 单项选择题 下列关于风险评估程序的说法,不正确的是:()
- 单项选择题 某公司管理层刚刚颁布一项裁员政策,通知每个部门必须立即削减5...
- 单项选择题 风险评估是对可能出现的对组织不利的情况或事件的专业判断进行评...
- 单项选择题 负责监督审计师的人员在审计报告起草之后,应该对报告初稿进行审...
- 单项选择题 对于某小组在控制自我评估讨论会上涉及的他们不熟悉的情况,协调...
- 单项选择题 某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金...
- 单项选择题 某首席审计执行官在审计业务中发现,有一项业务明显涉及副总裁参...
- 单项选择题 某内部审计部门开展客户满意度调查时,应该评估的因素不包括:()
- 单项选择题 下列关于司法鉴定审计的说法不正确的是:()
- 单项选择题 内部审计师为了获取有关犯罪活动的信息,要和员工进行面谈。下列...
- 单项选择题 下列哪项程序对于检查是否存在虚构销售收入的情形是最无效的:()
- 单项选择题 若内部审计师怀疑存在舞弊行为,则他下一步应该:()
- 单项选择题 内部审计师在审计过程中发现,有人通过向虚构的供应商发送采购订...
- 单项选择题 内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,负责审批贷款的主管违...
- 单项选择题 下列哪项是内部审计师发现舞弊征兆之后的责任的描述:()
- 单项选择题 内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现...
- 单项选择题 下列哪项会更容易导致舞弊的发生:()
- 单项选择题 下列哪项表明销售部门可能存在舞弊:() Ⅰ.销售部门经理的个...
- 单项选择题 内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存在问题,财...
- 单项选择题 跟踪活动发现,管理层对一项重要的控制弱点没有采取纠正措施。管...
- 单项选择题 内部审计部门根据审计报告实施跟踪活动。内部审计师进行跟踪的主...
- 单项选择题 内部审计师在对采购部门的采购业务开展跟踪审计时,预期被审计部...
- 单项选择题 一家钢铁企业的内部审计师对公司司机的备用金进行审计。公司政策...
- 单项选择题 下列关于可报告的审计发现的说法是不正确的是:()
- 单项选择题 下列哪项不是审计报告的必要组成部分?()
- 单项选择题 依据专业实务框架(PPT),业务的最后沟通中,观察结果应包括:()
- 单项选择题 应该由谁复核内部审计师的工作底稿?()
- 单项选择题 为了评价管理层的控制,确保及时向公司项目的投资人提交有关情况...
- 单项选择题 在内部审计师对钢铁企业生产车间进行的效率审计中,下列哪项指标...
- 单项选择题 下列哪项是审计主管在为一项审计业务编制恰当的方案时需要考虑的...
- 单项选择题 在审计过程的哪个阶段制定审计工作方案?()
- 单项选择题 内部审计师为评估一项将要进行的并购业务而实施调查审计。下列哪...
- 单项选择题 内部审计师通过评估控制制度以减少构成安全威胁的漏洞而实施的业...
- 单项选择题 对于测试内部控制的审计方案,下列说法正确的是:()
- 单项选择题 首席审计执行官应该在关于审计工作的政策中规定下列哪项内容?()
- 单项选择题 下列哪项关于为具体的审计业务分派工作人员的说法最恰当?()
- 单项选择题 X国的跨国公司的分支机构,拥有资金汇兑部门,对于这样的部门的...