考题列表
- 问答题 ABC会计师事务所的A注册会计师担任多家公司2016年财务报...
- 多项选择题 针对注册会计师完成内部控制审计工作后所出具的内部控制审计报告...
- 多项选择题 以下属于针对凌驾风险采用的控制的有()。
- 多项选择题 针对内部控制审计中自动化控制测试,以下说法恰当的有()。
- 多项选择题 针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法恰当的有()。
- 多项选择题 针对企业内部控制审计中控制测试的涵盖期间,以下说法恰当的有()。
- 多项选择题 针对企业内部控制审计,下列属于注册会计师具体审计计划内容的有()。
- 多项选择题 针对企业内部控制审计,注册会计师应当在总体审计策略中体现的内...
- 多项选择题 在内部控制审计中,注册会计师应当评价期末财务报告流程具体包括()。
- 多项选择题 关于财务报告内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,正确的有()。
- 多项选择题 下列情形中,需要注册会计师在内部控制审计报告中添加强调事项段...
- 多项选择题 注册会计师在对内部控制有效性发表审计意见时,下列做法中,正确...
- 多项选择题 下列关于整改后控制运行的最短期间以及最少测试数量的说法中,正...
- 多项选择题 下列各项因素中,决定了控制缺陷的严重程度的有()。
- 多项选择题 注册会计师在识别重要账户、列报及其相关认定时,下列说法中,正...
- 多项选择题 下列各项中,属于企业层面控制的有()。
- 多项选择题 下列选项中,属于注册会计师应当在内部控制审计的总体审计策略中...
- 单项选择题 在内部控制审计中,注册会计师需要针对期后期间询问并检查下列信...
- 单项选择题 在内部控制审计中,注册会计师完成审计工作后应当从以下方面取得...
- 单项选择题 在内部控制审计中,注册会计师为了形成对内部控制有效性的意见的...
- 单项选择题 在以下企业内部控制中,注册会计师不应认为构成重大缺陷的是()。
- 单项选择题 在内部控制审计中,如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证...
- 单项选择题 在内部控制审计中,注册会计师在测试控制运行的有效性时,应当综...
- 单项选择题 在内部控制审计中,关于与控制相关的风险的说法中,不恰当的是()。
- 单项选择题 在内部控制审计中,注册会计师应当执行下列工作,了解潜在错报的...
- 单项选择题 在内部控制审计中,注册会计师为识别重要账户、列报及其相关认定...
- 单项选择题 关于无保留意见内部控制审计报告的说法中,不正确的是()。
- 单项选择题 在内部控制审计中,注册会计师应当对期末财务报告流程进行评价。...
- 单项选择题 下列关于非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,不正确的是()。
- 单项选择题 在内部控制审计中,注册会计师需要了解的企业层面控制内容中,不...
- 单项选择题 下列关于信息技术内部控制测试的说法中,错误的是()。
- 单项选择题 计划审计工作时,注册会计师需要评估是否利用他人的工作以及利用...
- 单项选择题 注册会计师在评价一项控制缺陷是否可能导致错报时,下列说法中,...
- 单项选择题 在计划审计工作时,注册会计师需要评估是否利用他人的工作以及利...
- 单项选择题 下列关于非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的是()。
- 单项选择题 在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列事项对财务报告内部控...
- 单项选择题 在内部控制审计中,下列关于强调事项段的说法中,正确的是()。
- 单项选择题 在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质...
- 单项选择题 下列关于穿行测试的说法中,错误的是()。
- 单项选择题 下列有关整合审计的说法中,错误的是()。