考题列表
- 单项选择题 根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素...
- 单项选择题 下列不属于资产管理需关注的主要风险的是()。
- 单项选择题 下列不属于财务报告风险的是()。
- 单项选择题 下列关于审计委员会描述错误的是()。
- 单项选择题 关于内部审计活动,下列表述错误的是()。
- 单项选择题 《企业内部控制基本规范》结合中国国情,要求企业所建立与实施的...
- 单项选择题 甲公司正在打造全员参与的预算体系,在此过程中,可能存在风险和...
- 单项选择题 甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规...
- 单项选择题 某培训机构在处理会员信息时,其信息资料系统遭遇黑客入侵,所有...
- 单项选择题 下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。
- 单项选择题 根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》的相关规定,...
- 单项选择题 根据2013年修订发布的COS0内部控制框架,下列不属于信息...
- 单项选择题 企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的...
- 单项选择题 下列不属于人力资源管理需要关注的主要风险的是()。
- 单项选择题 根据《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》,下列关于业...
- 单项选择题 根据《企业内部控制评价指引》的要求,以下不属于内部控制评价应...
- 单项选择题 某公司拟进行组织架构重组工作,其中设立审计委员会是一项重要的...
- 单项选择题 根据《企业内部控制应用指引第14号一财务报告》,以下关于财务...
- 单项选择题 下列关于信息系统的说法中,错误的是()。
- 单项选择题 下列各项关于企业担保业务内部控制的表述中,正确的是()。
- 单项选择题 以下有关《企业内部控制基本规范》对内部控制概念说法错误的是()。
- 单项选择题 根据《企业内部控制应用指引》,下列不属于采购业务风险的是()。
- 单项选择题 根据《企业内部控制应用指引》,关于全面预算内部控制要求,下列...
- 单项选择题 审计委员会职能范围中不包括下列哪一项?()
- 单项选择题 随着全面风险管理意识的加强,甲公司股东要求公司建立反舞弊机制...
- 单项选择题 根据《企业内部控制应用指引》的有关规定,下列各项关于企业合同...
- 单项选择题 甲公司是一家上市公司,2016年成立了内部控制评价组对公司内...
- 单项选择题 某公司在开展内部控制评价工作时强调,应当在全面评价的基础上,...
- 单项选择题 下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,正确的是()。
- 单项选择题 某煤矿企业预期我国煤炭市场有回暖趋势,拟扩大生产规模,近期需...
- 单项选择题 以下关于内部控制缺陷的表述,错误的是()。
- 单项选择题 担保业务流程中,企业应关注各环节的风险控制点,包括受理申请、...
- 单项选择题 在COS0《内部控制:整合框架》中,没有作为内部控制目标的是()。
- 单项选择题 随着全面风险管理意识的加强,甲公司的股东要求管理层建立重大风...
- 单项选择题 下列各项关于企业组织架构内部控制措施的表述中,错误的是()。
- 单项选择题 下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中,正确的是()。
- 单项选择题 以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第9号一销售业务》要...
- 单项选择题 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第14号一财务报告》规...
- 单项选择题 下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第15号一全面预算》规...
- 单项选择题 下列各项关于企业合同管理内部控制的表述中,正确的是()。